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mos Health (COSM) - 2024 Q1 - Quarterly Report
mos Health mos Health (US:COSM)2024-08-20 03:50

销售渠道 - 公司拥有超160家欧洲大型市场药品批发分销商、超40000家欧洲药房和1500家希腊药房的销售渠道[157] - 公司通过多种渠道拓展市场,包括与Distributor A、B、C等签订协议及在亚马逊等平台销售[164][165][166] - Sky Premium Life产品在超18个国家销售,合作零售商年营收约10亿美元,还将拓展新市场[201] 自有品牌产品 - 公司自有品牌营养保健品有超105个产品代码,包括维生素、矿物质和其他草药提取物[161] - 公司与Doc Pharma签订研发协议,负责250种营养补充剂的研发等,截至2023年12月31日已增加105个产品代码[173] - 2024年公司品牌营养保健品需求强劲,产品在多个活动获积极反馈[200] - 公司推出高端食品补充剂品牌Mediterranation,产品按严格制药标准生产[202] - 公司将重新推出Bio - Bebe品牌进入价值1029亿美元的全球婴儿食品市场,拓展C - Sept品牌进入价值29亿美元的全球消毒剂市场[203] 合作与协议 - 公司与Pharmalink签订独家分销协议,已获13万单位采购订单,预计首年订单超50万单位,未来五年超300万单位[167] - 公司与Doc Pharma签订研发协议,负责250种营养补充剂的研发等,截至2023年12月31日已增加105个产品代码[173] 收购事项 - 公司以15万美元收购ZipDoctor Inc. [168] - 公司以80万欧元和46377股受限普通股(每股发行价17.25美元)收购Cana,还为其提供410万欧元贷款[169] - 公司以10万欧元现金和30万欧元股票收购Bikas的分销网络和客户群,使年收入增加超1000万美元并提高毛利率[170][171] - 公司以637080美元收购Cloudscreen,包括28万股普通股(公允价值319200美元)和317880美元现金[172] 许可证情况 - 公司子公司Decahedron、Cosmofarm S.A.、Cana SA分别获得药品批发、药品批发、药品生产相关许可证[162] 财务数据 - 2024年第一季度营收1458.45万美元,较2023年同期的1234.98万美元增长18.10%,净亏损186.67万美元,而2023年同期净亏损45.99万美元[175] - 2024年第一季度商品销售成本1325.08万美元,较2023年同期的1139.27万美元增长16.31%[176] - 2024年第一季度毛利润133.36万美元,较2023年同期的95.71万美元增长39.34%[177] - 2024年第一季度运营费用减少,主要因2023年第一季度包含管理层奖金及较高的销售和营销支出;折旧和摊销费用增加217,266美元(211.92%),薪资和工资增加32.52%[178] - 截至2024年3月31日,公司营运资金1073.07万美元,较2023年12月31日的1228.53万美元减少;现金及现金等价物86.51万美元,较2023年12月的383.32万美元减少[183] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量341.21万美元,2023年同期为634.42万美元;投资活动提供净现金12.65万美元,2023年同期使用净现金448.65万美元;融资活动提供净现金20.69万美元,2023年同期为224.28万美元[183][184][185] 未来规划 - 公司计划扩大品牌产品市场、拓展产品线、评估收购目标、整合供应链分销网络,还计划通过股权发行筹集资金[189] - 公司计划到2023年底将自有品牌营养保健品组合扩大到150个SKU,并在欧盟、亚洲、美国和加拿大进行地理扩张[191] - 公司计划在全球范围内扩张品牌药品市场,尤其是欧盟和英国,同时加强独家分销权、购买药品许可证等[192] - 公司目标是成为国际制药公司,优化运营费用并提升股东价值[195] - 公司将继续积极进行收购,拓展研发部门,加强业务发展和营销,扩大生产和全球网络[199] 税务与财务处理 - 公司在希腊企业所得税税率为22%,在英国为25%[207] - 公司按预期信用损失模型估计应收账款坏账准备[212] - 公司按成本与市价孰低法对库存商品估值,并记录年度估值储备[213] 内部控制 - 公司披露控制和程序因职责分离不当、缺乏多级审查和IT通用控制而无效,计划2024年12月31日前完成整改[214][215] - 公司披露控制和程序无效,存在职责分离不当、内控缺乏多级审查监督和适当IT通用控制等重大缺陷[214][215] - 公司计划在2024年12月31日前完成内控重大缺陷的整改[215] - 公司正更新组织架构图以重新分配人员角色,强调关键业务流程职责共享[215] - 公司正基于岗位职责和人员层级开发多级审查机制[217] - 公司正评估新的财务报告应用程序,以建立更有效的IT通用控制[217] - 公司财务报告内部控制无重大变化,审计委员会正评估现有控制和程序并与管理层季度沟通[218] 审计委员会 - 审计委员会每年至少开会四次,必要时增加会议次数,公司首席财务或会计官担任与委员会的管理联络官[221] - 审计委员会由三名独立董事组成,主要协助董事会监督财务报告和审计流程[219] 法律诉讼与风险 - 截至2023年12月31日,公司法律诉讼情况无变化[221] - 公司作为较小报告公司无需提供风险因素信息,业务前景、财务状况或经营成果可能受风险不利影响[221] 报告相关信息 - 报告日期为2024年8月19日[224] - 首席执行官为Grigorios Siokas[224] - 首席财务官为Georgios Terzis[224] - 提供了多项认证文件,如CEO和CFO根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》相关条款的认证[224] - 提供了多项Inline XBRL相关文档,如实例文档、分类扩展模式文档等[224]