财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入120,689,954.07元,上年同期62,781,478.56元,同比增长92.24%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润1,838,202.62元,上年同期14,269,866.36元,同比减少87.12%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,074,829.71元,上年同期40,382,133.32元,同比减少77.53%[8] - 本报告期基本每股收益0.0064元/股,上年同期0.05元/股,同比减少87.2%[8] - 本报告期末总资产1,367,076,364.42元,上年度末1,287,391,814.52元,同比增长6.19%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益833,762,354.43元,上年度末831,936,719.40元,同比增长0.22%[8] - 2014年1 - 3月,营业收入较上年同期增加92.24%,因微特电机项目及子公司东莞金龙的触摸屏项目销售规模扩大[22] - 2014年1 - 3月,营业成本较上年同期增加103.84%,因营业收入增加[22] - 2014年1 - 3月,管理费用较上年同期增加89.74%,因部分募投项目未投产,职工薪酬等管理费用增加[22] - 2014年1 - 3月,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.53%,因收到财政补助收入减少[23] - 2014年1 - 3月,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.33%,因固定资产投入减少[23] - 2014年第一季度公司营业收入为120,689,954.07元,同比增长92.24%[24] - 2014年第一季度公司营业利润为 - 2,076,607.90元,同比下降67.23%[24] - 2014年第一季度归属于母公司股东的净利润为1,838,202.62元,同比减少87.12%[24] - 货币资金期末数较期初数增加59.64%,因收到客户到期货款及银行借款增加[20] - 应收票据期末数较期初数增加116.39%,因营业收入增长,客户抵付货款的银行承兑汇票增加[20] - 公司合并报表中流动资产期末余额为536,890,574.48元,期初余额为476,548,600.34元,增长约12.66%[45] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为830,185,789.94元,期初余额为810,843,214.18元,增长约2.38%[46] - 公司合并报表中资产总计期末余额为1,367,076,364.42元,期初余额为1,287,391,814.52元,增长约6.19%[46] - 公司合并报表中流动负债期末余额为379,222,794.19元,期初余额为295,302,305.71元,增长约28.42%[46] - 公司合并报表中非流动负债期末余额为90,494,609.68元,期初余额为91,675,380.82元,下降约1.29%[47] - 公司合并报表中负债合计期末余额为469,717,403.87元,期初余额为386,977,686.53元,增长约21.38%[47] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为462,845,583.58元,期初余额为430,644,054.20元,增长约7.48%[50] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为544,296,275.40元,期初余额为547,762,549.00元,下降约0.63%[50] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为1,007,141,858.98元,期初余额为978,406,603.20元,增长约2.94%[50] - 公司母公司报表中负债合计期末余额为164,086,496.43元,期初余额为145,544,625.95元,增长约12.74%[51] - 公司营业总收入本期为120,689,954.07元,上期为62,781,478.56元,同比增长约92.24%[53] - 公司营业总成本本期为125,572,942.65元,上期为64,182,587.70元,同比增长约95.65%[53] - 公司净利润本期为 - 3,042,599.85元,上期为11,893,685.35元,同比下降约125.58%[54] - 母公司营业收入本期为78,945,357.53元,上期为42,648,430.46元,同比增长约85.11%[56] - 母公司净利润本期为10,205,952.89元,上期为5,577,978.29元,同比增长约83%[57] - 经营活动现金流入小计本期为136,573,851.00元,上期为112,789,549.00元,同比增长约21.09%[60] - 经营活动现金流出小计本期为127,499,021.29元,上期为72,407,415.68元,同比增长约76.08%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,599,280.96元,上期为 - 82,256,101.03元,亏损幅度缩小约88.33%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为31,901,625.89元,上期为29,381,328.11元,同比增长约8.58%[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为31,293,023.86元,上期为 - 12,841,653.10元,由负转正[61] - 经营活动现金流入小计本期为100,403,686.00元,上期为67,755,073.47元[63] - 经营活动现金流出小计本期为124,594,527.98元,上期为76,022,195.57元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24,190,841.98元,上期为 - 8,267,122.10元[64] - 投资活动现金流入小计本期为21,747,808.13元,上期为73,080,937.50元[64] - 投资活动现金流出小计本期为12,081,882.57元,上期为82,568,867.81元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9,665,925.56元,上期为 - 9,487,930.31元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为51,368,751.42元,上期为24,506,128.64元[64] - 筹资活动现金流出小计本期为24,063,867.32元,上期为13,794,183.32元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为27,304,884.10元,上期为10,711,945.32元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,695,816.90元,上期为 - 7,391,200.79元[64] 政府补助情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助662,711.83元[9] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、核心技术和业务人才不足或流失、对外投资、管理、资金等风险[10][11][12] - 2014年消费电子市场需求和增长不确定,电子元器件行业竞争激烈,公司面临市场竞争风险[25] - 行业高素质人才短缺,公司面临核心技术和业务人才不足或流失风险[26] - 公司对外投资项目产业化发展不确定,存在对外投资风险[28] - 公司业务规模扩大,组织结构和管理体系趋于复杂,面临管理风险[28] - 公司募投资金基本投放完毕,面临资金压力和资金风险[29] 公司发展规划 - 公司将扩大微特电机产能,推进触摸屏扩建等项目,开发新产品和新客户[11] - 公司将加强人才引进和培养,完善技术创新机制,加强内控制度建设[12][13] 股东情况 - 报告期末股东总数为11,131[15] - 金龙控股集团有限公司持股比例53.4%,持股数量152,403,684股,质押118,000,000股,冻结400,000股[15] - 金美欧持股比例8.08%,持股数量23,070,000股,质押23,070,000股,期初限售股23,070,000股,本期解除限售5,767,500股,期末限售17,302,500股[15][18] 股东承诺 - 实际控制人金绍平承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理直接或间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购[32] - 金龙控股集团承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购,期限届满后每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[32] - 股东金美欧和黄永贤承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购,任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%,辞去职务后六个月内不转让所持股份[32] - 国信弘盛投资有限公司承诺自2009年4月26日起三十六个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份,也不由公司收购,公司上市后将700万股国有股中的357万股(以实际发行股份数的10%计算,预计不超过357万股)转由全国社会保障基金理事会持有[32] - 公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平及一致行动人金美欧、黄永贤承诺目前与公司不存在同业竞争,在相关期间不会参与与公司构成竞争的业务或活动,不会损害公司及其他股东合法权益[33] - 控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平承诺今后不以任何方式占用股份公司资金及要求违法违规提供担保,不通过非公允性关联交易等方式损害股份公司和其他股东合法权益[33] - 控股股东金龙控股集团承诺若金龙机电及其控股子公司重庆电子需补缴上市前税款,自愿无偿代替缴纳[33] - 2009年7月,控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平承诺今后不以任何方式占用股份公司资金等,保证公司独立性[33] - 2009年10月,控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平承诺支持和保证公司各方面的独立性[33] - 本报告期内,各项承诺均严格遵守,其中黄永贤、国信弘盛投资有限公司承诺已履行完毕[32] 股东股份交易及持有承诺 - 2011年12月13 - 22日,金龙控股集团购入公司股票145.1842万股,占总股本1.02%[34] - 金龙控股集团持有公司8300.1842万股,承诺2013年3月25日前不减持[34] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为6.370553亿元,本季度投入1061.4万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为4.110155亿元,比例为64.52%[36] - 已累计投入募集资金总额为6.190476亿元[36] - 超募资金投向小计为38,872.38万元,合计为63,872.38万元[37] - 募集资金总额67,830.00万元,实际募集资金净额为63,705.53万元,其中超募资金38,705.53万元[37] - 使用超募资金2,450万元偿还银行贷款,10,000万元永久性补充流动资金,20,000万元投资扩建电容式触摸屏项目,6,422.38万元投资月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃(天津)项目[37] - 截至2014年3月31日,已偿还银行贷款2,450万元,10,000.00万元已永久性补充流动资金,扩建电容式触摸屏项目累计投入20,014.92万元,月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃(天津)项目累计投入6,422.10万元[37] - 《微特电机(马达)新技术研发中心建设项目》结余资金为1,101.55万元,将永久补充流动资金[38] 募投项目情况 - 微特电机新技术研发中心建设项目累计投入3898.45万元,进度100%[36] - 年产3000万只SMT、5000万只扁平微特电机生产线建设项目本季度投入106.36万元,累计投入3960.68万元,进度99.02%,本报告期实现效益517.9万元,累计实现效益973.73万元[36] - 年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目累计投入11991.3万元,进度99.93%[36] - 年产3600万只500 - 1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目本季度投入955.04万元,累计投入2065.75万元,进度51.64%[36] - 扩建电容式触摸屏项目累计投入20014.93万元,进度100.07%,本报告期实现效益35.86万元,累计实现效益41.18万元[36] - 年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目实施主体改为金龙机电(淮北)有限公司,实施地点为安徽淮北;"年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目"实施主体为本公司,实施地点为温州[37] 重大资产重组情况
金龙机电(300032) - 2014 Q1 - 季度财报