中达安(300635) - 2017 Q2 - 季度财报
中达安中达安(SZ:300635)2017-08-25 00:00

收入和利润表现 - 营业总收入为1.93亿元,同比增长8.96%[25] - 营业收入同比增长8.96%至1.93亿元[46] - 营业收入从1.77亿元增至1.93亿元,增长8.9%[145] - 营业收入同比增长8.96%,达到1.93亿元[53] - 归属于上市公司股东的净利润为2468.69万元,同比增长1.42%[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1.42%至2468.69万元[46] - 净利润从2434万元增至2469万元,增长1.4%[146] - 扣除非经常性损益后的净利润为2158.39万元,同比下降7.68%[25] - 营业利润同比下降4.92%至2715.57万元[46] 成本和费用变化 - 管理费用同比增加32.88%至2303.93万元[47] - 研发投入同比增加46.79%,从684.94万元增至1,005.44万元[48] - 资产减值损失同比激增49,990.33%,达到1,128.25万元[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.11亿元,同比增长9.3%[150] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6412.27万元,同比下降307.83%[25] - 经营活动现金流净额同比下降307.83%,为-6,412.27万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-6412.27万元,同比下降307.8%[150] - 经营活动现金流净额从1.87亿元降至1.36亿元,下降27.3%[149] - 筹资活动现金流净额同比增长2,919.49%,主要因收到募集资金[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.73亿元,同比增长2920.2%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-149.59万元,同比改善72.1%[151] - 营业收入产生的现金流入小计为1.39亿元,同比下降30.6%[150] 资产和负债变动 - 货币资金较期初增长108.77%[37] - 货币资金大幅增加至2.01亿元,占总资产比例从19.13%升至29.83%,增长10.70个百分点,主要因收到募集资金[61] - 货币资金期末余额为201,413,833.52元,较期初96,478,394.19元增长108.7%[140] - 应收账款较期初增加17.15%[61] - 应收账款期末余额为406,910,081.63元,较期初347,341,318.69元增长17.2%[140] - 应收账款增至4.07亿元,占总资产比例从68.86%降至60.26%,下降8.60个百分点,主要因业主付款流程变长[61] - 固定资产较期初大幅增加5406.57%[37] - 固定资产增至3711.63万元,占总资产比例从0.13%升至5.50%,增长5.37个百分点,主要因购买华南区域总部房产[61] - 其他流动资产较期初减少97.29%[37] - 其他流动资产减少至97.64万元,占总资产比例从7.14%降至0.14%,下降7.00个百分点,主要因赎回理财产品[61] - 短期借款较期初减少100%[141][142] - 短期借款减少至0元,占总资产比例从5.95%降至0%,下降5.95个百分点,主要因归还银行贷款[61] - 总资产为6.75亿元,较上年度末增长33.89%[25] - 公司总资产从5.04亿元增长至6.75亿元,增长33.9%[141][143] - 流动资产从4.96亿元增至6.29亿元,增长26.8%[141] - 其他应收款从1593万元增至1878万元,增长17.8%[141] - 长期待摊费用较期初减少39.45%[37] - 应收票据较期初减少99.29%[37] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为5.69亿元,较上年度末增长65.47%[25] - 所有者权益合计为5.69亿元,较期初增长65.5%[155] - 资本公积从8596万元增至2.71亿元,增长215.2%[143] - 资本公积增加1849.28万元至2708.87万元,主要来自股东投入[154] - 未分配利润增加1909.01万元至1.9亿元,同比增长49.8%[155] - 综合收益总额为2468.69万元,反映当期盈利能力[154] - 公司2017年上半年综合收益总额为2434.09万元[157] - 所有者投入资本增加318.20万元[157] - 股份支付计入所有者权益金额为318.20万元[157] - 对股东的利润分配为520.00万元[157] - 期末所有者权益总额为3.13亿元[157] 业务线表现 - 通信监理业务收入达1.34亿元占主营业务收入69.1%[46] - 咨询与代建业务收入同比增长90.90%,达1,468.90万元[56] 应收账款状况 - 应收账款账面价值为406.91百万元,占流动资产比例为64.68%[10] - 应收账款主要客户为三大通信运营商,信用周期较长且付款审批流程繁琐[10] - 2014年末至2017年6月应收账款分别为305.15百万元、333.31百万元、347.34百万元及406.91百万元[10] - 应收账款占流动资产比例从2014年末88.93%下降至2017年6月64.68%[10] - 公司采用稳健坏账计提政策,坏账准备计提充分[11] - 公司2017年6月末应收账款账面价值为40,691.01万元,占流动资产比例为64.68%[80] - 2016年末应收账款账面价值为34,734.13万元,占流动资产比例为70.02%[80] - 2015年末应收账款账面价值为33,331.19万元,占流动资产比例为81.76%[80] - 2014年末应收账款账面价值为30,515.44万元,占流动资产比例为88.93%[80] - 公司应收账款主要对象为三大通信运营商,信用周期较长[80] 募集资金使用 - 募集资金总额2.02亿元,报告期投入8548.41万元,累计投入8548.41万元[65] - 募集资金使用:补充流动资金及偿还银行借款投入6448.41万元,业务网络升级项目投入1200万元,信息化建设投入900万元[65] - 募集资金账户余额1.17亿元,产生利息收入11.85万元[66] - 货币资金中198.74万元受限,作为银行保函保证金[63] 每股指标和收益率 - 基本每股收益为0.3327元/股,同比下降13.07%[25] - 加权平均净资产收益率为5.37%,同比下降2.73个百分点[25] - 基本每股收益从0.3827元降至0.3327元,下降13.1%[147] - 2017年6月30日基本每股收益0.3327元,稀释每股收益0.3327元[123] - 2017年6月30日归属于公司普通股股东的每股净资产6.7125元[123] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为281.24万元[29] - 非经常性损益项目中理财产品收益为73.98万元[29] - 投资收益同比增加882.98%,达到73.98万元[49] 股东和股权结构 - 公司总股本基数为84.8百万股[12] - 利润分配预案为每10股转增6股资本公积金[12] - 公司2017年资本公积金转增股本预案为每10股转增6股,股本基数为84,800,000股[87] - 公司拟以总股本84,800,000股为基数进行资本公积金转增股本,每10股转增6股[88] - 转增后总股本将增加至135,680,000股,增幅为60%[88] - 公司可分配利润为190,399,006.01元,现金分红总额为0元[87] - 首次公开发行后公司总股本从6360万股增加至8480万股[121][122][123] - 有限售条件股份数量为6360万股,占总股本比例从100%降至75%[121][123] - 无限售条件股份新增2120万股,占总股本25%[121][123] - 境内法人持股数量608.4万股,占比从9.57%降至7.17%[121] - 境内自然人持股数量5751.6万股,占比从90.43%降至67.83%[121] - 报告期末股东总数为13,909户[125] - 第一大股东吴君晔持股19.09%,对应16,186,300股[126] - 第二大股东李涛持股17.21%,对应14,595,000股[126] - 第三大股东陈志雄持股13.14%,对应11,141,200股[126] - 股东甘露持股5.68%,对应4,813,000股[126] - 股东王胜持股5.68%,对应4,813,000股[126] - 无限售股东李欣持有1,863,139股人民币普通股[126] - 华润深国投信托持有750,000股人民币普通股[126] - 华宝信托持有726,747股人民币普通股[126] 公司治理和承诺 - 深圳平安天成股权投资基金等股东股份限售承诺期限至2018年6月30日[89] - 陈志雄、刘明理股份限售承诺期限至2018年3月30日[89] - 甘露、广州鑫胜投资管理等股东股份限售承诺期限至2020年3月30日[89] - 吴君晔、李涛等董事高管承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%[90] - 吴君晔、李涛承诺减持价格不低于发行价且锁定期自动延长触发条件[90] - 共同实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持股数的25%[90] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行状态[89][90] - 持股5%以上主要股东锁定期满后两年内减持数量不超过发行前所持股份的100%[91] - 股东减持价格承诺不低于发行价[91] - 股份回购承诺在认定违法违规情形之日起10个交易日内启动[91][92] - 股份回购需在股东大会决议后3个月内完成[92] - 已发行未上市股份回购价格为发行价加算银行同期存款利息[91][92] - 已上市股份回购价格为发行价加利息与前30日加权均价孰高者[91][92] - 陈志雄、甘露等股东减持需提前3个交易日通知并公告[91] - 公司承诺招股说明书真实性并承担连带法律责任[92] - 回购价格随派息、送股等除权除息事项相应调整[91][92] - 违规减持所得收益需上缴公司[91] - 公司实际控制人吴君晔和李涛承诺避免同业竞争,未持有其他企业股权或权益,未担任竞争企业核心人员,未从事竞争业务[93] - 实际控制人承诺期间不为竞争企业提供资金、业务、技术或管理帮助[93] - 实际控制人承诺将商业机会优先让与公司,由公司优先收购相关资产或股权[93] - 公司实际控制人及董监高承诺减少关联交易,避免谋求优于第三方市场的权利[94] - 关联交易承诺以市场公允价格进行,并履行合法决策程序及信息披露[94] - 公司及实际控制人承诺启动IPO后三年内稳定股价预案,当股价连续20个交易日低于每股净资产时[94] - 稳定股价承诺期限为2017年3月31日至2020年3月30日[94] - 公司董监高承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,承担法律责任[94] - 公司实际控制人吴君晔和李涛承诺若未履行承诺事项,所获收益归发行人所有[96] - 公司股东广州鑫胜投资等承诺若未履行承诺事项,所获收益归发行人所有[97] - 公司股东承诺所持股份权属完整,不存在质押、冻结、重大权属纠纷或委托持股情形[97] - 公司发起人承诺全额补偿因劳务派遣用工方式导致的任何诉讼、仲裁或行政处罚所产生的赔偿责任[98] - 公司发起人承诺承担全部应缴未缴的社会保险费用和住房公积金的补缴义务及相关损失[98] 研发和人员 - 研发人员数量从255人增至300人,增长17.65%[49] 市场和业务风险 - 通信监理和土建监理业务与通信行业及房地产投资密切相关[6] - 公司面临市场竞争风险,竞争对手包括大型央企及跨国公司[8] - 跨区域业务开拓可能增加运营成本[9] 其他重要事项 - 公司2016年年度股东大会投资者参与比例为74.73%,于2017年6月5日召开[86] - 公司截至2017年6月已在全国设立12个分公司,业务覆盖20多个省市区[77] - 公司高新技术企业证书于2017年10月8日到期,正办理资格复审[81] - 公司总股本和净资产将有较大幅度增加,但每股收益和净资产收益率等指标短期内将出现一定幅度下降[95] - 募集资金将投入到业务网络升级与扩建项目、信息化建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目[95] - 半年度财务报告审计费用为50万元人民币[100] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[101] - 公司报告期内不存在任何处罚及整改情况[102] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无重大违法违规记录或诚信问题[103] - 公司报告期内未实施任何股权激励计划或员工持股计划[104] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易[105][106][107][108][109] - 公司报告期内不存在重大担保、托管、承包、租赁或其他重大合同事项[110][111][112][113][114] - 公司2017年半年度暂未开展精准扶贫工作[115] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2120万股[121][122][123] - 发行价格为每股12.39元[123] - 公司首次公开发行新股2120万股[158] - 公司注册资本为8480万元[158] - 公司属于服务业经营范围涵盖工程监理及项目管理等[158]

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