公司基本信息 - 公司股票简称金洲管道,代码002443,上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是孙进峰,注册地址在浙江省湖州市东门十五里牌(318国道旁),邮编313000[11] - 董事会秘书是蔡超,证券事务代表是叶莉,联系电话0572 - 2061996,传真0572 - 2065280,邮箱stock@chinakingland.com[12] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》,登载年度报告的网站是巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告备置地点是证券部[13] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所(特殊普通合伙),办公地址在浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座,签字会计师是翁伟、章碧霞[15] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以520535520为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[4] - 2015年公司实现归属于母公司股东净利润95364225.02元,派发现金红利52053552.00元,分红率54.58%[131][132] - 2016年公司实现归属于母公司股东净利润62820447.95元,派发现金红利20821420.80元,分红率33.14%[131][132] - 2017年公司实现归属于母公司股东净利润162651550.26元,派发现金红利52053552.00元,分红率32.00%[131][132] - 2017年度利润分配预案以520535520股为基数,每10股派现金红利1.00元,共派52053552.00元[132][135] - 截至2017年12月31日公司实际可供股东分配利润为426664859.76元[132][135] - 截至2017年12月31日公司资本公积金余额为772750112.35元[135] 股权变动与实际控制人变更 - 2017年4月7日,金洲集团及部分董事、高管与万木隆投资公司签订协议,金洲集团转让47015739股,部分董事、高管合计转让5748775股,转让完成后万木隆投资公司直接持有52764514股,占总股本10.1366%[14] - 2017年5月8日,约定交易的金洲管道股份份额调整为52719761股,占总股本的10.1280%[14] - 2017年6月2日,金洲集团及部分董事、高管协议转让52719761股完成过户登记,万木隆投资公司持有该股份,占总股本10.1280%,成为大股东,公司实际控制人变更为孙进峰、封堃、李巧思[14] - 金洲集团将其所持股份9.03%协议转让至霍尔果斯万木隆股权投资有限公司[82] - 金洲集团转让富贵金洲股权,因评估基准日至交易日资本市场波动大,评估价值调减1464.88万元[148] - 金洲集团将所持股份9.03%协议转让至霍尔果斯万木隆[148] - 金洲集团及部分董高人员向万木隆投资公司转让股份,最终转让52719761股,占总股本10.1280%,2017年6月2日完成过户,公司实控人变更[184][185] - 公司控股股东于2017年4月7日变更为霍尔果斯万木隆股权投资有限公司[192] - 公司实际控制人于2017年6月5日变更为孙进峰、封堃、李巧思[194] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入38.63亿元,较2016年的26.38亿元增长46.44%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元,较2016年的6282.04万元增长158.91%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 6480.35万元,较2016年的2985.79万元下降317.04%[16] - 2017年末总资产32.56亿元,较2016年末的32.60亿元下降0.12%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产21.29亿元,较2016年末的19.87亿元增长7.14%[16] - 2017年非经常性损益合计7091.15万元,较2016年的2494.83万元有所增加[22] - 2017年三项期间费用共计31,851.37万元,同比上升22.48%;其中销售费用8,756.52万元,同比上升22.02%;管理费用20,147.82万元,同比上升21.92%;财务费用2,947.03万元,同比上升27.98%[40] - 报告期末资产总额325,559.50万元,较期初下降0.12%;负债总额99,727.06万元,较期初下降12.99%;资产负债率30.63%,较期初下降4.53%[41][42] - 2017年经营活动现金流量净额-6,480.35万元,较上年同期减少流入9,466.14万元;投资活动现金流量净额39,696.71万元;筹资活动现金流量净额-30,600.44万元[42][43] - 2017年实现利润总额19,214.39万元,同比增长147.17%;归属母公司所有者净利润16,265.16万元,同比增长158.91%[44] - 2017年管道制造营业收入3,686,403,013.85元,占比95.43%,同比增长45.61%;其他业务收入176,544,723.16元,占比4.57%,同比增长66.32%[46] - 国内地区营业收入3,858,788,098.23元,占比99.89%,同比增长47.01%;国外地区营业收入4,159,638.78元,占比0.11%,同比下降67.89%[47] - 2017年管道制造毛利率12.36%,较上年同期下降1.67%;镀锌钢管毛利率8.66%,较上年同期下降1.52%;钢塑复合管毛利率26.77%,较上年同期下降3.93%[49] - 2017年管道制造销售量81.51万吨,同比增7.77%;生产量82.38万吨,同比增12.07%;库存量7.31万吨,同比增13.51%[50] - 2017年镀锌钢管主营业务成本19.3亿元,同比增58.51%;高频直缝管(普通HFW)主营业务成本1.87亿元,同比增405.95%[51] - 2017年带钢成本24.78亿元,占比76.70%,同比增7.29%;锌锭成本3.78亿元,占比11.70%,同比降2.78%[52] - 2017年销售费用8756.52万元,同比增22.02%;管理费用2.01亿元,同比增21.92%[57] - 2017年研发投入1.24亿元,占当期经审计营业收入的3.20%,占当期经审计净资产的5.81%[59] - 2017年研发人员数量187人,同比增20.65%;研发投入金额同比增57.36%[60] - 2017年经营活动现金流入40.86亿元,同比上升48.92%;现金流出41.50亿元,同比上升52.95%;现金流量净额-6480.35万元,同比下降317.04%[61][62] - 2017年投资活动现金流入14.88亿元,同比下降41.67%;现金流出10.91亿元,同比下降62.54%;现金流量净额3.97亿元[61][63] - 2017年筹资活动现金流入7.90亿元,同比下降15.79%;现金流出10.96亿元,同比上升73.91%;现金流量净额-3.06亿元[62][63] - 2017年净利润1.66亿元,较上年同期的6181.25万元有所增长[64] - 2017年末货币资金1.88亿元,占总资产比5.79%,比重较2016年末增加0.37%[67] - 2017年末应收账款4.43亿元,占总资产比13.60%,比重较2016年末增加0.86%[67] - 2017年末存货7.19亿元,占总资产比22.10%,比重较2016年末增加6.42%[67] - 2017年末短期借款5.10亿元,占总资产比15.68%,比重较2016年末减少7.80%[67] - 2017年报告期投资额1.83亿元,较上年同期的1.92亿元下降4.72%[70] 资产项目变化 - 在建工程报告期末余额7600.89万元,比期初增加5236.73万元,上升221.51%[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末余额0万元,比期初减少15602.33万元[26] - 应收票据报告期末余额11948.86万元,比期初增加7179.00万元,上升150.51%[26] - 存货报告期末余额71946.24万元,比期初增加20830.49万元,上升40.75%[26] - 截至2017年末,所有权或使用权受限资产合计2815.73万元,包括货币资金、固定资产和无形资产[69] 募集资金情况 - 2010 - 2013年公司募集资金总额为11.93亿元,累计已使用12.33亿元,尚未使用985.47万元,累计变更用途的募集资金总额为2.99亿元,占比25.13%[73] - 2017年度实际使用募集资金597.79万元,收到银行存款利息净额13.56万元,银行理财产品投资收益402.24万元[73] - 截至2017年12月31日,募集资金余额为985.47万元,含利息净额和投资收益[73] - 年产8万吨高频直缝电阻焊管项目累计投入9726.3万元,投资进度100%,2010年8月1日达预定可使用状态,效益 - 97.77万元[75] - 年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目累计投入50165.62万元,投资进度84.66%,2015年1月1日达预定可使用状态,效益 - 2034.66万元[75] - 年产10万吨新型钢塑复合管项目累计投入20905.14万元,投资进度97.04%,2016年7月1日达预定可使用状态,效益4677.04万元[75] - 承诺投资项目小计累计投入92797.06万元,本报告期实现效益2544.61万元[75] - 超募资金总额3.27亿元,已全部使用完毕,用于收购股权、归还贷款和补充流动资金[76] - “年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”未达预计效益,因投产推迟、成本高和市场低迷[76] - 2012年公司变更“年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”实施地点并扩建升级为“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”[76] - 2014年6月23日,子公司拟将12000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,2015年6月17日归还[77] - 2015年6月23日,子公司拟将10000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,2015年10月12日归还[77] - 尚未使用募集资金余额为985.47万元,加上购买银行理财产品12000万元,实际尚未使用12985.47万元[77] - “年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”拟投入募集资金59252万元,截至期末实际累计投入50165.62万元,投资进度84.66%[79] - “年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”本报告期实现效益为 - 2034.66万元[79] 子公司相关情况 - 浙江金洲管道工业有限公司注册资本7.99亿元,总资产15.07亿元,净资产10.96亿元,营业收入6.14亿元,营业利润4362.80万元,净利润3747.20万元[84] - 张家港沙钢金洲管道有限公司注册资本2.01亿元,总资产3.51亿元,净资产2.65亿元,营业收入3.00亿元,营业利润501.03万元,净利润633.25万元[84] - 管道工业报告期营业收入6.14亿元,同比下降7.37%;利润总额4366.43万元,同比上升719.47%;净利润3747.20万元,同比上升656.65%[84] - 沙钢金洲报告期营业收入3.00亿元,同比增长53.70%;净利润633.25万元,扭亏为盈,同比增加838.95万元[85] - 富贵金洲(北京)投资有限公司出售100%股权,处置价款与对应净资产份额差额为3153.11万元[84] - 管道工业预精焊螺旋焊管募投项目亏损2034.66万元,杨家埠厂区收到停产停业损失4512.86万元[84] 行业发展趋势 - 2020年东(中)部、西部、海域石油产量分别达8300万吨、7000万吨、4700万吨以上[89] - 到2025年中国油气管网规模达24万公里,原油、成品油管道年均增速分别为3.2%、6.7%[90] - 2020年国内天然气综合保供能力达3600亿立方米以上,总里程达10.4万公里,干线输气能力超4000亿立方米/年[91][92] - 2020年天然气在一次
金洲管道(002443) - 2017 Q4 - 年度财报