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东江环保(002672) - 2017 Q2 - 季度财报
2017-08-21 00:00

收入和利润(同比环比) - 公司2017年上半年营业收入为人民币14.04亿元[20] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2.17亿元[20] - 营业收入为14.035亿元人民币,同比增长19.96%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.201亿元人民币,同比增长6.83%[21] - 营业收入140,350.38万元,同比增长19.96%[41] - 归属于上市公司股东的净利润22,014.71万元,同比增长6.83%[41] - 营业收入同比增长19.96%至14.035亿元人民币[57] - 基本每股收益为0.25元/股,同比增长4.17%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长20.01%至8.916亿元人民币[57] - 销售费用同比增长54.77%至3523.08万元人民币[57] - 研发投入同比增长18.56%至7074.34万元人民币[57] 各业务线表现 - 工业废物资源化利用及处理处置两项业务较去年同期增长均逾50%[29] - 工业废物处理处置及资源化利用业务营业收入合计10.51亿元,占总营业收入74.87%[42] - 物化废物收集处理量同比增长约100%,焚烧废物收集处理量同比增长约50%[42] - 环保工程与服务业务同比增长31.08%,工程合同金额2.86亿元[45] - 资源化利用产品销售收入同比增长50.78%至5.245亿元人民币[59] - 工业废物处理处置服务收入同比增长53.56%至5.263亿元人民币[59] - 电子废弃物拆解业务收入同比下降89.64%至1307.01万元人民币[59] - 市政废物处理处置服务收入同比下降35.73%[63] - 环境工程及服务收入同比增加31.08%且成本增加34.41%[63] - 电子废弃物拆解收入同比下降89.64%且成本下降88.35%[63] 各地区表现 - 广东省外地区收入同比增长26.51%至6.993亿元人民币[59] 管理层讨论和指引 - 新项目投产后预计增加年处理规模合计约80万吨[44] - 预计新增危废处理资质15.75万吨/年[50] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计同比下降30.00%至0.00%,变动区间为26,630.11万元至38,043.01万元[103] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为38,043.01万元[103] - 扣除出售子公司股权投资收益影响后,2017年1-9月扣除非经常性损益的净利润预计同比增长0%-30%[103] - 公司面临市场竞争加剧风险,因环保行业政策驱动大量新竞争者进入[104] - 环保行业高端技术及管理人才短缺,人才争夺激烈[105] - 环保政策趋严可能导致项目审批进度延迟,影响项目进展[105] - 环保标准提升将增加公司运营成本,可能影响经营效益[106] 现金流表现 - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.31亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至8986.65万元人民币,同比增幅达351.58%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长351.58%至8986.65万元人民币[57] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例从上年同期的11.40%增至12.86%[65] - 应收账款占总资产比例从上年同期的10.11%降至6.96%[65] - 短期借款占总资产比例从上年同期的21.50%降至15.70%[65] - 长期借款占总资产比例从上年同期的8.47%降至3.55%[65] - 货币资金期末余额11.15亿元,较期初11.60亿元减少0.45亿元[196] - 应收账款期末余额6.04亿元,较期初4.93亿元增长22.56%[196] - 短期借款期末余额13.62亿元,较期初17.36亿元减少21.52%[197] - 应付债券期末余额12.91亿元,较期初3.57亿元增长261.64%[198] - 未分配利润期末余额21.13亿元,较期初18.93亿元增长11.64%[199] - 母公司其他应收款期末余额22.41亿元,较期初16.00亿元增长40.06%[200] 投资活动 - 长期股权投资较报告期初增长22.69%,主要因投资江苏苏全固体废物处置有限公司2418万元[30] - 境外资产中长期股权投资净额为1.32亿元人民币,占净资产比重3.70%[32] - 报告期投资额同比下降19.81%至4.18亿元[69] - 重大股权投资合计亏损17.13万元[72] - 重大非股权投资累计实际投入金额达15.39亿元[76] - 证券投资总额388.45万元,其中中国神华初始投资332.91万元,期末账面价值147.51万元[79] - 中国神华投资产生报告期损益2164.51元,累计公允价值变动185.18万元[79] - 中煤能源初始投资55.54万元,期末账面价值19.23万元,投资亏损427.83元[79] 融资活动 - 发行资产支持证券融资3亿元,公开发行绿色公司债券6亿元[47] - 设立产业并购基金总规模30亿元,母基金规模5.5亿元[48] - 启动非公开发行A股股票项目拟募集资金23亿元[48] - 公司公开发行第一期绿色公司债券规模人民币6亿元(证券代码:112501)[164] - 公司通过资产支持专项计划融资3亿元,基础资产为污水处理收费收益权[165] - 公司获得银行授信额度46.75亿元,已使用额度18.64亿元,偿还银行贷款12.76亿元[191] 募集资金使用 - 募集资金总额10.12亿元,报告期投入666.97万元,累计投入10.15亿元[83] - 累计变更募集资金1.84亿元,占募集资金总额比例18.16%[83] - 募集资金专户余额1113.90万元[83] - 企业信息管理系统项目投入311.13万元,累计投入205.40万元,完成进度102.7%[86] - 清远废电器处理项目累计投入1592.94万元,超额完成103.66%[86] - 深圳下坪填埋场二期工程实现效益188.25万元[86] - 龙岗工业危废处理基地项目实现效益1475.46万元[86] - 超募资金投向总额为101,222.58万元,实际投资101,485.64万元[87] - 罗湖区餐厨垃圾处理项目投资进度94.22%,实际投入6,595.66万元[87] - 厦门绿洲公司投资12,539.08万元,实现收益853.65万元[87] - 归还银行贷款9,600万元,补充流动资金6,000万元[87] - 研发基地建设调整方案,保留592.05万元用于设备购置[87] - 危险品运输政策变化导致3,006.45万元募集资金转作流动资金[87] - 南昌新冠和合肥新冠项目因成本增加及取气效果不佳未达预期效益[87] - 韶关绿然重金属污泥资源化项目预计2017年投产[87] - 江门项目公司投资5,000万元,实际使用4,355.18万元[87] - 深圳市河道淤泥福永处理场二期项目投资7,000万元,实际投入6,999.9万元[87] - 厦门绿洲因国家下调废旧家电拆解补贴单价导致2017上半年未达预期利润[88] - 公司使用超募资金15,600万元归还银行贷款及补充流动资金(含6,000万还贷)[88] - 超募资金5,000万元投资江门工业废物处理建设项目[88] - 超募资金5,000万元收购韶关绿然40%股权[88] - 超募资金6,999.9万元投资深圳污泥固化填埋工程(原计划7,000万)[88] - 罗湖区餐厨垃圾项目已使用超募资金投资4,515.84万元(原计划7,000万)[88] - 厦门绿洲60%股权收购使用超募资金14,373.58万元(含利息)[88] - 危险废物运输系统项目变更实施主体并增资2,400万元[89] - 募集资金置换预先投入的自筹资金14,860.76万元(原计划17,171.69万元)[89] - 龙岗危险废物处理项目产生结余资金2,489.26万元(含利息)[89] - 变更募集资金投入收购南昌新冠和合肥新冠100%股权,金额为6120.68万元,投资进度100%[92] - 研发基地建设项目资金变更为韶关绿然重金属污泥资源化利用项目,投入4540.52万元,投资进度100%[92][93] - 深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目节余资金2489.26万元用于补充流动资金[93] - 危险废物运输系统项目剩余资金3006.45万元变更用于补充流动资金[92][94][95] - 南昌新冠和合肥新冠2017年上半年因生产成本增加及取气效果不佳未达预期效益[95] - 韶关绿然重金属污泥资源化利用项目预计2017年底投产,报告期内处于建设阶段[95] - 丰城东江环保产业基地资源化项目计划投资总额39656万元,本期投入582.49万元,累计进度1.47%[101] 子公司表现 - 子公司江门东江报告期营业收入1.45亿元,净利润4809.48万元[101] - 子公司宝安东江报告期营业收入3.2亿元,净利润3411.23万元[101] - 子公司汇圆小贷报告期营业收入2529.47万元,净利润1610.62万元[101] 公司治理与股东情况 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司股票代码为SZ002672和HK00895[16] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.26%[109] - 2016年度股东大会投资者参与比例为12.00%[109] - 广东省广晟资产经营有限公司承诺避免与公司产生实质性同业竞争[112] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[115] - 公司任何三个连续年度累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[115] - 公司控股股东承诺关联交易价格按独立第三方价格确定[115] - 实际控制人承诺承担补缴住房公积金相关损失[117] - 实际控制人承诺承担企业所得税减免追缴款项[117] - 公司半年度财务报告未经审计[119] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[121] - 公司报告期无媒体质疑事项[122] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[123] - 2017年1月12日60名激励对象解锁80万股限制性股票[125] - 2013年限制性股票激励计划第三期解锁股份数量为8,010,000股,涉及激励对象92名[126] - 2013年及2016年限制性股票激励计划回购注销股份合计295,000股[127] - 报告期末普通股股东总数51,116人[167] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股22.56%(200,097,622股),为第一大股东[167] - 广东省广晟资产经营有限公司持股13.72%(121,713,495股),报告期内增持61,030,624股[167] - 张维仰持股13.65%(121,055,678股),报告期内减持61,030,624股[167] - 李永鹏持股3.11%(27,556,120股),其中质押10,000,000股[167] - 限售股份合计期末144,935,349股,较期初243,466,750股减少40.5%[163] - 全国社保基金一一二组合持股数量为12,515,626股,占总股本比例1.41%[168] - 安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品持股数量为9,320,837股,占总股本比例1.05%[168] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股数量为200,097,622股[168] - 广东省广晟资产经营有限公司持有人民币普通股数量为121,713,495股[168] - 张维仰持有人民币普通股数量为30,012,527股[168] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数48,095,015股,较期初减少387,364股[175] - 副总裁周耀明增持119,000股,期末持股839,000股[175] - 副总裁谢亨华减持225,114股,期末持股830,000股[175] - 副总裁曹庭武(离任)减持281,250股,期末持股843,750股[175] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[169][170] - 公司预留限制性股票第二个解锁期解锁股份数量为800,000股,激励对象人数60名[157] - 公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁股份数量为8,010,000股,激励对象人数92名[158] - 张维仰先生所持公司股份的50%即91,043,151股变为无限售条件股份[159] - 有限售条件股份减少98,531,401股,比例从27.44%降至16.34%[158] - 无限售条件股份增加98,531,401股,比例从72.56%升至83.66%[158] - 人民币普通股增加98,531,401股,比例从50.00%升至61.10%[158] - 境外上市外资股数量保持200,137,500股不变,比例仍为22.56%[158] - 张维仰期初限售股182,086,302股,本期解除91,043,151股(占期初50%),期末限售股91,043,151股[163] - 李永鹏持有限售股20,667,090股,报告期内解除330,000股股权激励限售股[163] 关联交易 - 与合营企业东江威立雅关联交易销售商品金额34.33万元,占同类交易比例0.07%[128] - 与东江威立雅关联交易提供劳务金额1,458.12万元,占同类交易比例2.77%[128] - 与东江威立雅关联交易接受劳务金额1,190.92万元,占同类交易比例4.30%[128] - 与联营企业深圳微营养关联交易销售商品金额3,568.04万元,占同类交易比例6.80%[128] - 与深圳微营养关联交易租金金额6.59万元,占同类交易比例0.11%[128] - 与东江威立雅关联交易提供品牌服务金额381.41万元,占同类交易比例6.41%[128] - 半年度日常关联交易实际发生总额6,647.03万元,未超出预计总额12,220万元[128] - 子公司湖北天银期末关联债权余额30,869.42万元,期内新增9,341.93万元[131] - 公司子公司江门东江内部借款及代付款期末余额达2451.72万元,利率4.99%,利息78.57万元[132] - 江西东江内部借款及代付款期末余额10029.37万元,利率5.5%,利息256.54万元[132] - 如东大恒内部借款及代付款期末余额3440.24万元,利率5.05%,利息37.15万元[132] - 厦门绿洲内部借款及代付款期末余额5462.3万元,利率5.5%,利息49.28万元[132] - 韶关绿然内部借款及代付款期末余额34519.17万元,利率5.5%,利息177.11万元[132] - 仙桃绿怡内部借款及代付款期末余额16867.24万元,利率5.5%,利息295.86万元[132] - 龙岗东江资金往来借款期末余额4061.17万元,利率3.85%,利息139.62万元[134] - 再生资源资金调度期末余额19186.45万元,期初余额4104.24万元[134] - 公司与广晟财务公司签署协议,存款余额上限1.5亿元,综合授信额度10亿元[135] - 公司非公开发行A股募资上限23亿元,广晟公司认购金额不超过7.59亿元[136] - 公司报告期无对外担保、无违规担保及无重大关联交易[138][143][146] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为84,776.53万元[144][145] - 报告期末实际担保余额合计为26,356.59万元,占公司净资产比例为7.39%[145] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为13,297.83万元[145] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为7,400万元[144] - 报告期末已审批的担保额度合计为100,957.30万元[145] - 子公司对子公司实际担保余额合计为315.49万元[145] - 公司为湖北天银提供3,750万元担保并抵押土地使用权及房产[146] 收购与投资 - 公司收购华藤环境80%股权,价格为人民币1650万元,收购后持股比例增至90%[152] - 公司全资子公司收购江门绿绿达40%股权,价格为人民币1080万元,收购后间接持股比例达100%[152] - 公司收购沿海固废15%股权,价格为人民币4800万元,收购后持股比例增至75%[152] 债券与融资工具 - 公司债券"14东江