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逸飞激光(688646) - 2024 Q4 - 年度财报
688646逸飞激光(688646)2025-04-30 00:55

公司基本信息 - 公司中文名称为武汉逸飞激光股份有限公司,法定代表人为吴轩,注册地址位于武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期C1栋1101室[17] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市,股票简称为逸飞激光,代码为688646[20] - 公司董事会秘书为曹卫斌,证券事务代表为高泽远,联系电话均为027 - 87592246,电子信箱均为ir@yifilaser.com[18] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》等,证券交易所网址为www.sse.com.cn,年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 本报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 公司所属行业为“专用设备制造业(C35)”中的“电子元器件与机电组件设备制造业(C3563)”[76] - 公司主营产品属于“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”中的“2.1.3工业机器人与工作站”等[76] 审计与风险警示情况 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报表出具保留意见审计报告,对内部控制出具否定意见审计报告,公司股票将被上交所实施其他风险警示[4] - 公司2024年度财务报表被出具保留意见审计报告,内部控制审计报告被出具否定意见,股票将被实施其他风险警示[138] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润24,326,190.71元[6] - 截至2024年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币81,477,340.25元[6] - 公司2024年度拟不派发现金红利,不进行公积金转增股本、不送红股[7] - 2024年公司营业收入为692,068,745.41元,较2023年的697,202,587.15元减少0.74%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为24,326,190.71元,较2023年的101,120,349.40元减少75.94%[23] - 2024年归属于上市公司股东的某数据(文档未明确)为9,412,336.64元,较2023年的75,748,092.32元减少87.57%[23] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元,2023年末为-3728.02万元,同比减少172.68%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.66亿元,2023年末为16.65亿元,同比减少5.98%[24] - 2024年末总资产为28.23亿元,2023年末为24.76亿元,同比增长14.00%[24] - 2024年基本每股收益为0.26元/股,2023年为1.24元/股,同比减少79.03%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为1.50%,2023年为9.77%,减少8.27个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.39%,2023年为9.96%,增加3.43个百分点[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比减少75.94%,扣除非经常性损益的净利润同比减少87.57%[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-14,925.40元,计入当期损益的政府补助为5,753,326.74元,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为12,423,351.47元[30] - 2024年交易性金融资产期初余额为6.15亿元,期末余额为4.21亿元,当期变动为-1.95亿元,对当期利润的影响金额为1379.58万元[34] - 2024年公司营业收入692,068,745.41元,同比下降0.74%,归属上市公司股东净利润24,326,190.71元,同比下降75.94%[37] - 2024年公司研发费用92,636,747.99元,占整体营业收入比例为13.39%[41] - 报告期末,公司存货账面价值为58341.61万元,占总资产的比例为20.67%[134] - 报告期末,公司应收账款账面价值为36209.85万元,应收票据账面价值为5498.77万元,合计41708.62万元,占总资产的比例为14.78%[134] - 营业收入692,068,745.41元,同比下降0.74%;营业成本515,816,454.29元,同比增长7.69%[141] - 销售费用22,709,279.48元,同比增长12.65%;管理费用40,929,412.87元,同比增长38.18%[141] - 财务费用3,774,010.67元,同比增长1,192.94%;研发费用92,636,747.99元,同比增长33.42%[141] - 主营业务收入68,648.97万元,同比下降0.74%;主营业务成本51,378.32万元,同比增长7.70%[142] - 新能源电池行业营业收入673,808,708.32元,同比下降0.04%,营业成本同比增长9.19%,毛利率减少6.32个百分点[144] - 自动化产线生产量和销售量均为63条,同比均下降18.18%;智能化专机生产量和销售量均为90套,同比均下降50.00%[146] - 新能源电池行业直接材料成本412,041,302.21元,占比80.20%,同比增长7.94%[148] - 新能源电池行业直接人工成本42,850,632.06元,占比8.34%,同比下降2.14%[148] - 新能源电池行业制造费用49,166,685.91元,占比9.57%,同比增长36.17%[148] - 前五名客户销售额38,206.27万元,占年度销售总额55.21%,其中关联方销售额0万元[151] - 前五名供应商采购额20,153.41万元,占年度采购总额34.15%,其中关联方采购额0万元[154] - 销售费用本期数22,709,279.48元,上年同期数20,158,700.08元,变动比例12.65%[159] - 管理费用本期数40,929,412.87元,上年同期数29,620,088.80元,变动比例38.18%[159] - 财务费用本期数3,774,010.67元,上年同期数291,894.21元,变动比例1,192.94%[159] - 研发费用本期数92,636,747.99元,上年同期数69,431,358.96元,变动比例33.42%[159] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-101,655,720.52元,上年同期数-37,280,238.20元[160] - 投资活动产生的现金流量净额本期数50,131,456.75元,上年同期数-806,396,531.58元[160] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-18,481,834.32元,上年同期数1,022,687,487.76元,变动比例-101.81%[160] - 交易性金融资产本期期末数420,678,002.78元,占总资产14.90%,较上期期末变动-31.63%[161] - 一年内到期的大额存单增加184,075,579.91元,占比6.52%[162] - 固定资产增加211,821,021.64元,占比7.50%,主要因逸飞智能二期等转固及新增研发设备转固[162] - 在建工程增加97,556,255.20元,占比3.46%,系总部基地建设投入增加[162] - 短期借款增加408,414,939.43元,占比14.47%,因票据贴现增加[162] - 应付账款增加323,671,569.33元,占比11.47%,因收购新聚力应付账款增加[162] - 合同负债增加306,225,230.00元,占比10.85%,因收购新聚力合同负债增加[162] - 报告期对外股权投资78,500,000.00元,上年同期6,500,000.00元,变动幅度1107.69%[167] - 交易性金融资产期末数为420,678,002.78元,本期购买金额1,605,939,349.32元,出售/赎回金额1,828,927,612.35元[171] - 应收款项融资期末数为33,075,182.66元,本期购买金额156,558,510.39元,出售/赎回金额145,488,476.60元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源电池智造装备业务涵盖圆柱全极耳、方形电芯等多种装备,适用于多工序段[52] - 圆柱全极耳电芯智能封装装备兼容18 - 80mm全系列圆柱全极耳电芯规格[57] - 子公司新聚力可提供智能物流设备和智能工厂软件系统,推出东风系列AMHS系统产品[68] - 通用激光智能装备业务开发适用于家电厨卫及集成建筑领域的系列自动化焊装生产线和智能化专机[71] - 改造与增值服务主要对客户已有新能源电池生产设备进行技术升级改造[72] - 公司在精密激光加工智能装备和智慧物流装备与系统方面实现收入和利润[73] 公司研发情况 - 公司及子公司研发人员430人,占员工总数比例为43%[41] - 截至2024年12月31日,公司及子公司授权有效期内知识产权633项,其中发明专利103项、软件著作权152项[41] - 公司圆柱电池装备累计申请相关专利420余项,已授权发明专利52项,效率覆盖25 - 360PPM[39] - 公司建设有23个专业实验室,配套200余套先进设备,能实现119项分析测试项目[42] - 公司围绕新能源电池装备领域推出一体化解决方案,推出多款新产品[38][39] - 公司开发多项新技术,推出多款新产品,推进固态电池激光应用开发[43] - 公司核心技术包括激光加工技术和智能化装备技术[98] - 激光加工技术分为激光加工系统技术和激光加工工艺技术两大类[98] - 激光加工系统技术包含激光数字化控制等5项技术[98] - 激光加工工艺技术包含高反材料激光焊接等4项技术[98] - 激光数字化控制技术通过数字化传感技术获取关键数据,实现高精度动态调节[98] - 激光多维自适应加工技术基于工件识别技术与专家数据库,实现智能识别与自动适配[98] - 激光光场无级时空调质技术通过自研系统实现激光波形精准编辑和光斑参数调节[98] - 多参量融合感知激光焊接实时监测技术开发多光谱在线监测感知系统,实现全方位实时监测[98] - 高反材料激光焊接技术针对高反金属材料焊接难题,自主研发高脉冲能量高峰值功率技术[98] - 铜、铝等高反金属材料对常规激光束的反射率达90%以上[98] - 集流体激光焊接技术可在焊点2mm热影响区内温升≤80℃要求下,实现铜(熔点1083.4℃)、铝(熔点660℃)集流盘激光精确焊接[99] - 高速精密传送技术通过运动学分析与伺服驱动控制技术,缩减传送机构运动周期,提升物料传输效率[100] - 柔性工装技术基于成组技术等实现装备敏捷换型功能,解决产品定位精度问题[100] - 多轴运动控制技术完成运动控制由脉冲控制向总线控制转变,实现直线、曲线插补及电子齿轮同步等功能[100] - 机器视觉定位技术自研图像自适应分割等算法,实现多类型工件自适应定位,提升定位精度[100] - 数字化在线检测技术整合多种数字化检测手段,实现对工件质量与设备状态全方位数字化在线检测[100] - 智能产线信息化管理技术通过采集和分析多维度产线数据,实现产线信息化调度[100] - 汇流排激光焊接技术发明五维控制技术,实现高柔性、高兼容性电池模组汇流排焊接[99] - 激光飞行焊接技术开发适用于磁悬浮式与转塔式电池装备的高速激光飞行焊接技术,提升焊接效率[99] - 钙钛矿电池激光加工技术实现对激光加工过程精准调控,提升钙钛矿电池制造工艺灵活性、加工精度与量产效率[99] - 报告期内,公司及子公司新获授权知识产权141项,截至2024年12月31日,授权有效期内的知识产权为633项,其中发明专利103项、软件著作权152项[103] - 本年度费用化研发投入92,636,747.99元,上年度为69,431,358.96元,变化幅度为33.42%;研发投入合计92,636,747.99元,较上年度变化幅度为33.42%;研发投入总额占营业收入比例为13.39%,较上年度增加3.43个百分点[105] - 研发投入总额较上年增加主要系2023年12月成立控股子公司逸科兴,2024年6月完成收购新聚力控股权并纳入合并报表范围,子公司研发人员数量和薪酬增加[106] - 超高速圆柱全极耳智能化组装技术研究及产业化项目预计总投资2800万元,本期投入801.84万元,累计投入2651.47万元,已完结,目标包括研发5种以上全极耳圆柱电芯结构智能化产线解决方案等[109] - 数字孪生与虚拟调试技术研发项目预计总投资500万元,本期投入105.79万元,累计投入471.06万元,已完结,目标是开发数字孪生与虚拟调试平台等[10