Woodward(WWD) - 2026 Q1 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化:收入与利润 - 2026财年第一季度合并净销售额为9.96454亿美元,同比增长2.23729亿美元或29.0%[141][147] - 公司合并净销售额同比增长28.9%至99.6454亿美元,合并净利润同比增长53.5%至13.3719亿美元[156] - 2025年第四季度按美国通用会计准则计算的净收益为1.337亿美元,每股收益2.17美元;2024年同期为8709万美元,每股收益1.42美元[179] - 2025年第四季度调整后净收益与按美国通用会计准则计算的净收益一致,为1.337亿美元(每股2.17美元);2024年同期调整后净收益为8257万美元(每股1.35美元),调整项主要为产品线优化支出936万美元[179] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 2026财年第一季度销售、一般及行政费用为9498.5万美元,同比增长2528.9万美元或36.3%,占净销售额的9.5%[151] - 非部门费用增至3.6595亿美元,剔除上年一次性项目后同比增加8648万美元,主要因项目相关成本上升[164] - 2025年第四季度无形资产摊销费用为734万美元,折旧费用为2169万美元;2024年同期分别为691万美元和2096万美元[185] - 2025年第四季度资本支出为4413万美元;2024年同期为3357万美元[188] 财务数据关键指标变化:利润率与税率 - 2026财年第一季度毛利率为29.3%,较上年同期的24.5%有所提升[150] - 2026财年第一季度有效税率为20.9%,上年同期为14.5%[141] - 实际税率从去年同期的14.5%上升至20.9%,主要受州税法变更、无形资产税收优惠取消及研发税收抵免减少影响[155] - 2025年第四季度调整后有效税率为20.9%,调整后所得税费用为3543万美元;2024年同期分别为14.0%和1344万美元[180] 财务数据关键指标变化:现金流 - 2026财年第一季度经营活动产生的净现金为1.14437亿美元,上年同期为3451.6万美元[143] - 2026财年第一季度自由现金流为7030.8万美元,上年同期为94.2万美元[144] - 经营活动现金流同比增长231.6%至11.4437亿美元,主要得益于盈利增长及税款支付时间安排[173] - 2025年第四季度经营活动提供的现金净额为1.1444亿美元,自由现金流为7031万美元;2024年同期分别为3452万美元和94万美元[188] 各条业务线表现:航空航天部门 - 航空航天部门净销售额为6.34897亿美元,部门收益为1.48395亿美元,占部门净销售额的23.4%[141] - 航空航天部门净销售额同比增长28.6%至63.4897亿美元,部门利润同比增长56.7%至14.8395亿美元,利润率从19.2%提升至23.4%[156][157][160][161] 各条业务线表现:工业部门 - 工业部门净销售额为3.61557亿美元,部门收益为6699.4万美元,占部门净销售额的18.5%[141] - 工业部门净销售额同比增长29.7%至36.1557亿美元,部门利润同比增长66.7%至6.6994亿美元,利润率从14.4%提升至18.5%[156][162][163] 管理层讨论和指引 - 公司计划关闭在华公路用天然气卡车制造业务,预计将产生2000万至2500万美元的税前费用[139][140] 其他财务数据:债务与利息 - 截至2025年12月31日,公司持有现金及现金等价物4.54245亿美元,总未偿债务8.88038亿美元[145] - 利息支出同比下降16.2%至1.0344亿美元,占净销售额比例从1.6%降至1.0%,主要因偿还7.5亿美元长期债务[153] - 融资活动现金流同比增长210.3%至6.0156亿美元,主要因净债务借款增加至18.5448亿美元,同时股票回购增至12.9387亿美元[176] - 截至2025年12月31日,公司总债务为88.8038亿美元,其中循环信贷额度下借款38.3亿美元,加权平均利率为5.0%[167][168] - 2025年第四季度利息支出为1034万美元,利息收入为70万美元;2024年同期分别为1234万美元和138万美元[182][185] 其他财务数据:息税前利润与息税折旧摊销前利润 - 2025年第四季度息税前利润为1.7879亿美元;2024年同期为1.1282亿美元,调整后息税前利润为1.0698亿美元,调整项包括产品线优化支出936万美元[182] - 2025年第四季度息税折旧摊销前利润为2.0783亿美元;2024年同期为1.4069亿美元,调整后息税折旧摊销前利润为1.3485亿美元,调整项包括产品线优化支出936万美元[185] 其他没有覆盖的重要内容 - 其他净收入同比下降16.1%至1.9374亿美元,主要因上年同期产品合理化一次性收益未在本期发生[154]

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