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威领股份(002667) - 2023 Q4 - 年度财报
威领股份威领股份(SZ:002667)2024-04-26 00:54

新能源锂电材料产业链 - 公司主要以新能源锂电材料产业链为主体,包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务[2][3][30][42] - 公司主要产品为锂云母和碳酸锂,下游客户主要为锂电池厂商,应用于新能源汽车和储能领域[3][4] - 公司通过领辉科技开展锂云母选矿业务,通过江西领能开展碳酸锂冶炼销售业务[5] - 公司正在扩建碳酸锂冶炼产线,以满足下游需求[5] - 公司已初步形成"采矿+选矿+基础锂电原料生产"纵向一体化的产业链布局[42] - 锂化合物及衍生品营业收入占比85.56%,同比增长37.77%[43] 新能源市场需求 - 新能源领域对锂的需求持续上升,特别是电动汽车和锂电池储能的需求增长[1] - 近年来受我国新能源汽车、储能产业利好政策推动,终端需求持续旺盛,带动上游产业蓬勃发展[30] - 受新能源市场需求不断上升影响,公司主要产品销量持续增长[30] 资产减值及股份支付 - 公司2023年度共计提各项资产减值准备15,300.61万元,减少2023年合并报表利润总额[26] - 公司2023年度应确认的股份支付费用4,041.49万元[26] 财务数据 - 公司2023年营业收入为11.41亿元,同比下降3.76%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.23亿元,同比下降372.11%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元,同比下降131.26%[15] - 公司2023年基本每股收益为-0.97元,同比下降369.44%[15] - 公司2023年稀释每股收益为-0.92元,同比下降362.86%[15] 研发情况 - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利,在选矿和碳酸锂冶炼领域积累了丰富的技术工艺[7][8] - 公司开展了多项研发项目,如提高锂云母浮选金属回收率、低品位泥化锂云母提高锂回收率等[54][55][56][57][58][59][60][61][62] - 公司研发投入为5521.08万元,主要用于上述研发项目[53] - 2023年研发人员数量为63人,占比13.46%,较2022年下降41.12%[67] - 2023年研发投入金额为5,521.08万元,占营业收入比例为4.84%,较2022年增加14.61%[67] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,168.35万元,较2022年下降131.26%[68] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-24,804.67万元,较2022年增长64.65%[68] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-28,814.03万元,较2022年下降126.72%[68] 资产负债情况 - 2023年资产总额为20.18亿元,较2022年初下降25.83%[75] - 2023年存货余额为12.10亿元,较2022年初下降11.34%[78] - 2023年固定资产余额为6.12亿元,较2022年初增加8.16%[78] - 2023年在建工程余额为2.12亿元,较2022年初增加9.95%[79] - 2023年使用权资产余额为1.36亿元,较2022年初增加0.47%[79] - 公司短期借款占总负债的比例为9.18%,较上年同期下降2.24个百分点[80] - 公司合同负债占总负债的比例为1.51%,较上年同期下降4.68个百分点[81] - 公司长期借款占总负债的比例为12.13%,较上年同期上升5.76个百分点[82] - 公司租赁负债占总负债的比例为0.42%,较上年同期上升0.35个百分点[82] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求,持续开展内部控制治理活动,建立健全内部管理和控制制度[101] - 公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面严格做到"五分开"[104] - 公司董事会和监事会人数及成员结构符合法律法规要求[101,104] - 公司高级管理人员能够忠实履行职务,维护公司和股东的最大利益[101] - 公司与投资者保持充分沟通,与投资者建立了良好的双向互动关系[102] 重大事项 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[108,123] - 公司拟变更公司全称和证券简称、经营范围及修订公司章程[107,125] - 公司拟出售资产暨关联交易[108,125] - 公司拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权[126] 人事变动 - 何凯、尹贤、史述华等人被聘任为公司高管[115] - 李佳黎辞去总裁职务改任董事会秘书[114] - 周继伟、房安然、张瀑等人因个人原因离任[113][114][115] - 公司新任职工代表监事陈伟平[115] - 公司首席财务官章丽莎、首席风控官吴江丽等人被聘任[115] 内部控制 - 公司2023年度内部控制审计报告中存在重要缺陷,即超进度预付在建项目工程款7400万元[153] - 公司2023年度内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见[153] - 公司管理层针对上述事项采取了相应的应对整改措施[164][165] 其他 - 公司于2023年11月27日聘请北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[175