文章核心观点 2025年第一季度Havila Kystruten营收和盈利能力进一步提升,运营结果增强,虽面临成本上升和入住率下降等挑战,但整体呈积极态势,且有较好的发展前景 [1][5] 各方面总结 营收情况 - 2025年第一季度营收3.5亿挪威克朗,较去年同期的2.93亿挪威克朗增长20%,主要因平均客舱收入增长35%,从3350挪威克朗升至4600挪威克朗 [2] - 每位客人每晚船上销售额与去年持平,因天气挑战取消游览活动,对船上销售产生负面影响 [2] 入住率情况 - 入住率为61%,低于2024年第一季度的68%,主要因去年入住率异常高,不过2025年南北航线预订更平衡,客舱系数从1.77升至1.86 [3] 成本情况 - 第一季度运营成本3.39亿挪威克朗,高于去年同期的3.1亿挪威克朗,工资成本增加1100万挪威克朗,其他运营费用增加1500万挪威克朗,燃料成本比预期高1000万挪威克朗 [4] - 工资成本预计未来稳定,燃料成本基于远期市场定价预计未来季度下降 [4] 盈利情况 - 2025年第一季度息税折旧摊销前利润为1100万挪威克朗,较2024年同期的负1800万挪威克朗显著改善 [5] 财务状况 - 公司业绩和资产负债表受货币波动影响,第一季度产生未实现外汇收益,基于市场调整的船舶价值,公司价值调整后的权益为34.19亿挪威克朗 [6] 运营效率与可持续发展 - 本季度船队运营效率高,运营正常时间达100%(天气相关取消除外) [7] - 二氧化碳排放量较2017年沿海航线基线数据减少35%,第一季度实现将食物浪费降至每位客人每晚75克以下的目标,实际为68克 [7] 债务与成本 - 公司已启动现有有担保债务再融资准备工作,聘请顾问寻找合适长期解决方案,第一季度行政成本因此有所增加 [8] 交易展望 - 截至目前,2025年61%的运力已预订,相当于约81%的年度客舱夜目标,2025年第二季度入住率目前为73%,高于去年同期的69% [9] - 2026年21%的运力已预订,平均价格显著高于2025年,早期预订为营收持续增长和息税折旧摊销前利润率改善提供基础 [10] 市场与竞争 - 前往挪威的旅游市场在增长,公司现代环保船队受好评,可持续发展形象带来竞争优势,有利于提价和提高入住率 [11] 销售策略 - 公司凭借经验丰富的团队和数字销售渠道改进,专注增加直接预订,全年积极平衡入住率和价格以实现利润最大化 [12] - 持续采取措施增加船上销售,通过有针对性的定价和产品推广提高附属服务和体验收入 [13] 业务发展 - 短途旅行战略已确立并在发展,有望提高入住率和扩大客户群体,尤其是高支付意愿细分市场,已实施针对性营销和商业举措 [14]
Havila Kystruten AS: First quarter 2025 accounts
Globenewswire·2025-05-28 05:49