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《上市公司审计委员会工作指引》生效
中国经济网·2025-06-10 15:46

上市公司审计委员会工作指引发布 - 中国上市公司协会制定《上市公司审计委员会工作指引》于2025年6月6日发布施行,旨在规范审计委员会运作并提升履职质效 [1] - 审计委员会是独立董事履职关键平台,对财务信息、内部控制及内外部审计工作发挥重要监督作用 [1] - 指引与《上市公司独立董事履职指引》(2024年修订)配套使用,落实独立董事制度改革要求并衔接最新法定要求 [1] 政策背景与修订进程 - 2023年12月29日全国人大常委会修订通过《公司法》,2025年3月28日证监会修订发布《上市公司章程指引》,优化审计委员会职责与职权 [1] - 修订内容进一步完善上市公司治理结构及运行制度 [1] 指引制定过程 - 中国上市公司协会通过调研系统梳理审计委员会职责范围、履职要求及监督重点,形成初拟稿 [1] - 多轮征求独立董事、上市公司、市场机构、专家学者及监管机构意见后修改完善 [1] 后续实施计划 - 中国上市公司协会将加强培训宣传,引导上市公司及审计委员会成员理解规则要求与履职重点 [2] - 将《工作指引》作为独立董事履职评价及上市公司治理评价的重要依据 [2] - 对不符合法定要求的上市公司及相关人员,督促采取内部措施并通报证监局和证券交易所 [2]