Workflow
大信会计师所收监管函 审计冠昊生物财报存多宗违规

监管处罚事件 - 深交所对大信会计师事务所及签字注册会计师黎程、黄颖出具监管函 [1][2][5] - 违规行为涉及冠昊生物2023年度财务报表审计业务 [1][3] - 违反《创业板股票上市规则(2023年8月修订)》第1.4条关于勤勉尽责的规定 [2][5] 审计程序缺陷 - 风险评估及内部控制测试程序执行不到位 包括穿行测试和会计分录测试未有效执行 [1][3] - 未对部分业务执行控制测试 [1][3] - 收入、长期资产、存货及成本审计程序执行不充分 包括收入确认关键审计事项应对不足 [1][3] - 函证程序存在缺陷 未关注回函异常且替代程序执行不足 [2][4] 项目管理违规 - 审计业务约定书签署晚于实际工作开始时间 [2][4] - 项目质量复核人员未签署独立性声明 [2][4] - 质量复核程序执行不到位且审计底稿未按期归档 [2][4] 监管要求 - 要求严格遵守法律法规及行业执业规范 [5] - 督促大信所加强质量管理并提升审计执业水平 [5]