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新安洁:2023年度内部控制自我评价报告
831370新安洁(831370)2024-04-18 18:53

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内控情况 - 截止2023年12月31日,财务和非财务报告均无内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内无内部控制重大、重要缺陷,内控体系基本健全[28] 发展战略 - 公司制定2022 - 2025中长期发展战略[8] 管理措施 - 规定项目经理及时与客户对账[14] - 制定资金和募集资金管理制度[17] - 建立对外担保、关联交易决策等制度[18][20] - 按准则编制财务报表并分析经营管理[21] - 建立信息规章制度和传递机制[22] - 风控条线设审计监察中心等[23] - 建立多项信息披露制度[25] 未来展望 - 完善内控、规范执行、强化监督检查[30] - 加强新业态控股子公司投后管理及履职监管[30] 市场扩张 - 通过合资或并购进入新业态领域[29] 风险提示 - 进入新领域存在并购整合及管理风险[29]