华洋赛车:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,聘请容诚鉴证并出报告[2] - 截至该日不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] 评价范围与制度 - 纳入评价范围单位有浙江华洋及其天津分公司[5] - 制定《募集资金管理制度》等构建制度体系[7] 高风险领域与标准 - 重点关注控制活动、资金和资产管理等高风险领域[9] - 明确财务报告内控重大缺陷税前净利润、资产总额、营收标准[10] 未来展望 - 公司将完善内控,加大执行力度,加强风险点监督[15]