汉鑫科技:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东汉鑫科技股份有限公司内部控制鉴证报告
内部控制 - 中兴华认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[6] - 截止2023年12月31日不存在财报内控重大缺陷[9] - 未发现非财报内控重大缺陷[9] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[11] - 纳入评价范围单位营收占比100%[11] 制度建设 - 建立人力资源发展规划及相关政策[13] - 制定资金、采购等多方面管理制度[14][15] - 规范财务报告、合同审批等流程[16] - 明确关联交易审批权限和程序[18] - 建立信息管理标准体系[18]