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开创国际:内部控制审计报告
600097开创国际(600097)2024-03-28 17:41

上 海 开 创 国 际 海 洋 资 源 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天职业字[2024]17302 号 ll 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:京24BBP4FX06 内部控制审计报告 天职业字[2024]17302 号 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"开创国际")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是开创国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能 ...