中牧股份:中牧实业股份有限公司2023年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字(2024)002035号[4] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告出具日期为2024年4月8日[13] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 中审亚太会计师事务所首席合伙人为王增明[16] - 执业证书编号为京财会许可[2012]0084号,批准执业文号为11010170[16] - 批准执业日期为2012年09月28日[16]