嘉化能源:2023年内部控制评价报告
业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.21%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.73%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、经营收入总额错报比例划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接损失、潜在负面影响划分[15] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期及评价基准日无财务、非财务报告内控重大等缺陷[16][18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有明确定义[17]