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亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司内部控制审计报告
600319亚星化学(600319)2024-04-08 18:23

潍坊亚星化学股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310065 号 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的要求,我们审 计了潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"亚星化学")2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是亚星 化学管理层的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 四、审计意见 我们认为,亚星化学于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 1 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中 ...