五洲交通:五洲交通2023年度内部审计控制报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 内部控制审计报告 广西五洲交通股份有限公司 容诚审字[2024]530Z0003 号 容诚会计师 UST 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查验 内部控制审计报告 容诚审字[2024]530Z0003 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称"五洲交通")2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是五洲 交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 相关规定在所有重大方面保持了 ...