抚顺特钢:2023年度内部控制评价报告
内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.76%,营收占比100%[9] - 纳入评价范围主要单位包括公司及多家全资子公司[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价收入标准:重大≥1%,重要0.5%,一般0.2%[15] - 非财务报告内控缺陷评价财产损失标准:重大>0.5%,重要0.25%-0.5%,一般≤0.25%[17] 内控评价结果 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷,财务内控有效[4][5] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷,一般缺陷已整改[19][21][22] 其他情况 - 内控评价报告基准日至发出日无影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司评价结论一致[8]