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中远海特:天职国际会计师事务所关于中远海特2023年内部控制审计报告
600428中远海特(600428)2024-03-27 22:07

目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]2998-1 号 天职业字[2024]2998-1 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海特董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn】 进行查 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mot.gov.cn】 进行查 -1 内部控制审计报告 内部控制审计报告(续) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告 ...