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三元股份:三元股份2023年度内部控制审计报告
600429三元股份(600429)2024-04-19 20:17

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] 金额数据 - 金额为5340万元[27] 证书信息 - 《会计师事务所执业证书》2011年12月13日获批[26] - 《会计师事务所执业证书》批准文号为京财会许可[2011]0130号[26]