涪陵电力:2023年度内部控制审计报告
重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]26225 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.cov.cn) 进行查家 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.cov.cn) 进行查家 。 i 内部控制审计报告 天职业字[2024]26225 号 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重庆 涪陵电力实业股份有限公司 (以下简称涪陵电力公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是涪陵电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1-2 加年四月 10002 535 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的 ...