中国软件:审计委员会书面审核意见
中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会对选聘会计师事务所的书面审核意见 经审计委员会 2023年第 7 次会议审议通过,公司董事会审计委员会对关于 聘用 2023 年度审计机构,发表书面审核意见如下: 中兴华已购买职业责任保险金,且相关职业责任保险能覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中兴华在为本公司审计工作过程中坚持 以公允、客观的态度进行独立审计,中兴华及项目成员与本公司保持了形式上和 实质上的双重独立,不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求 的情形;项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力;较好地履 行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,工作成果客观公正,按时 完成了公司 2022年度财务报告和内部控制的审计工作。同意继续聘用中兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023年度财务报告和内部控制的审计机 构。 崔 劲 荆继武 陈尚义 2023 年 10 月 25 日 董事会审计委员会全体委员签字: ...