保变电气:保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对保变电气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 保变电气于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月12日[8]
审计相关 - 审计公司对保变电气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 保变电气于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月12日[8]