江西长运:江西长运内控审计报告
江西长运股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00037 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://w.cnpf.gov.cn)" 进行 发 WUYIGE Certified Public Accountants II P 15/F Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling China 100083 www.daxinena.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00037 号 江西长运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西 长运股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...