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云赛智联:云赛智联股份有限公司2023年度内部控制审计报告
600602云赛智联(600602)2024-03-27 17:13

云赛智联股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 地址使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了云赛智联股份有限公司(以下简称"云赛智联公 司")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是云赛智联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 信会师报字[2024]第 ZA10301 号 三、内部控制的固有局限性 云赛智联股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 HIN ...