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苏美达:2023年内部控制评价报告
600710苏美达(600710)2024-04-12 19:34

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年推动内控体系优化,强化制度管理等[21] 其他新策略 - 2023年以“强内控、防风险、促合规”为目标建设内控体系[21] 内控情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期内财务和非财务内控无重大和重要缺陷,个别一般缺陷已整改[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] - 上年度非财务内控一般缺陷已完成整改[20]