江中药业:江中药业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于江中药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:江中药业股份有限公司 审计单位:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0791-88169323 江中药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江中药业股份有限公司 (以下 简称"江中药业公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 21 日签发了无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)以及上海证券交易所 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是江中药业公司的责 任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计江中药业公司 2023 年度财务报表时江中药 业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在 ...