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百联股份:百联股份2023年度内控审计报告
600827百联股份(600827)2024-04-12 17:02

上海百联集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪24J1 800点,11月21日本最新版所示 nd your latest of the first and the first and the first and the may be the states of the station CD 中国建筑面设计 行业及 st,我们要有"了太郎"这些情绪的 《教育大师》《《《》》《》《《》》《《》》《《》》《《》 rently and and the became and a can a 信会师报字[2024]第 ZA10889 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称百联股份) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...