人民同泰:2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 致同会计师事务所审计人民同泰公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额相关 - 涉及金额为54307元[19]
财务审计 - 致同会计师事务所审计人民同泰公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额相关 - 涉及金额为54307元[19]