宝信软件:2023年度内部控制审计报告
上海宝信软件股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 | | | 上海宝信软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海宝信软件股份有限公司(以下简称宝信软件公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝信 软件公司董事会的责任。 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-101 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...