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东方证券:关于东方证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
600958东方证券(600958)2024-03-27 20:21

关于东方证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位:东方证券股份有限公司 审计单位:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 东方证券股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东方证券股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 条报表"),并于 2024年 3 月 27 日签发了德师报(审)字(24)第 P02790 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会(现为:国家金融监督管理总局)公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我 ...