马应龙:马应龙董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
审计安排 - 2023年续聘中审众环为财务及内控审计机构[2] - 2023年度财务审计费用80万元,内控审计费用35万元[2] 审计流程 - 2023年4月6日审计委员会审议续聘议案[3] - 2024年3月18日听取2023年经营及审计进展汇报[3] - 2024年4月11日审议通过多项2023年度报告议案[4] 审计结果 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[6] - 董事会审计委员会认为中审众环审计表现良好[7]
审计安排 - 2023年续聘中审众环为财务及内控审计机构[2] - 2023年度财务审计费用80万元,内控审计费用35万元[2] 审计流程 - 2023年4月6日审计委员会审议续聘议案[3] - 2024年3月18日听取2023年经营及审计进展汇报[3] - 2024年4月11日审议通过多项2023年度报告议案[4] 审计结果 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[6] - 董事会审计委员会认为中审众环审计表现良好[7]