锦江航运:锦江航运2023年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是锦江航运董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为锦江航运2023年12月31日财务报告内控有效[7]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是锦江航运董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为锦江航运2023年12月31日财务报告内控有效[7]