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太平洋:关于太平洋证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
601099太平洋(601099)2024-04-26 22:56

关于太平洋证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1.专项审计报告 2.附表 委托单位:太平洋证券股份有限公司 审计单位:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:86 (10) 6827 8880 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规 定,就太平洋证券公司编制的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表(以下简称"汇总表")出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是太平 洋证券公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太平洋证券公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对太平洋证券公司实施 2023 年度财 务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载 资料执行额外的审计程序。为了更好地理解太平洋证券公 ...