中国化学:立信会计师事务所关于中国化学的内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对中国化学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 审计公司认为公司在该日保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[8]
内部控制审计 - 审计公司对中国化学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 审计公司认为公司在该日保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[8]