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中原证券:中原证券股份有限公司内部控制审计报告
601375中原证券(601375)2024-03-28 22:31

中原证券股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000044 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中原证券股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://a.co.nef.gov.cn)。"进行 "在 内部控制审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 舌:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000044 号 中原证券股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...