中国电信:中国电信股份有限公司2023年度审计机构履职情况评估报告
中国电信股份有限公司 2023 年度审计机构履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的要求,中国电信股份有限公司("本公司"或"中国电信") 对本公司 2023 年度的审计机构普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")及罗兵咸永 道会计师事务所(以下简称"罗兵咸永道")的履职情况进行 了评估。 本公司分别与普华永道中天及罗兵咸永道签订了 2023 年度 审计业务约定书(以下简称"审计业务约定书")。普华永道 中天已经按照审计业务约定书,按照中国注册会计师审计准则 和相关职业道德守则以及《企业内部控制基本规范》和相关规 定,结合国有资产监督管理委员会对本公司年度财务决算的统 一工作要求,对本公司按照企业会计准则的规定编制的 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计,并出具了审计报告;同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、涉 及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况执行了相关的工 作,并出具了专项报告。罗兵咸永道已经按照《国际审计准则》 和相关职业道德守则,对本公司 ...