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力帆科技:力帆科技(集团)股份有限公司内部控制审计报告
601777力帆科技(601777)2024-04-12 22:13

力帆科技 (集团)股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]31008 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- - 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mot.gov.cn) 进行查验 内部控制审计报告 天职业字[2024]31008 号 力帆科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了力 帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"力帆科技")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力帆科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,力帆科技 ...