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晶方科技:晶方科技2023年内部控制审计报告
603005晶方科技(603005)2024-04-19 18:11

苏州晶方半导体科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0219 号 容诚: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 "创新"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mof.gov.cn)"进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0219 号 苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"晶方科技")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晶方 科技董事会的责任。 (此页无正文,为苏州晶方半导体科技股份有限公司容诚审字[2024]215Z0219 号 内部控制审计报告之签字盖章页。) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...