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倍加洁:倍加洁集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告
603059倍加洁(603059)2024-04-22 18:55

倍加洁集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 下 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zcc.m62.gov.cn)"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[ 2024 ]第 ZA11568 号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...