百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会构成 - 2023年度公司审计委员会由刘元锁、李秉胜、姚建伟组成,刘元锁任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议,审议多项报告及议案[2] 评估与审阅 - 评估容诚会计师事务所,认为其满足审计服务资质要求[3] - 审阅财务报表,认为符合《会计准则》[4] - 审阅内部审计计划,推动制度建设和风险管理[5] 未来展望 - 2024年将强化事前审核,完善内控体系[6]
审计委员会构成 - 2023年度公司审计委员会由刘元锁、李秉胜、姚建伟组成,刘元锁任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议,审议多项报告及议案[2] 评估与审阅 - 评估容诚会计师事务所,认为其满足审计服务资质要求[3] - 审阅财务报表,认为符合《会计准则》[4] - 审阅内部审计计划,推动制度建设和风险管理[5] 未来展望 - 2024年将强化事前审核,完善内控体系[6]