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百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
603102百合股份(603102)2024-04-11 17:37

审计机构情况 - 截至2023年12月31日,容诚会计师事务所合伙人179人,注册会计师1395人,745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2022年股东大会通过续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 审计委员会建议续聘容诚为2024年度审计机构[6] 审计工作成果 - 容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[3][4] 审计委员会工作 - 2023年年报审计中与年审会计师沟通,督促进度确保按时披露[5] - 审查2023年度内审计划及执行情况,未发现重大问题[8] - 审议2022年度、2023年多期财报,认为真实公允[9] 董事会评价 - 董事会认为容诚按时完成2023年年报审计,行为规范,报告客观完整[10]