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康尼机电:苏亚金诚关于康尼机电2023年度内部控制审计报告(苏亚审内〔2024〕12号)
603111康尼机电(603111)2024-04-18 17:46

审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 南京康尼机电股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕12 号 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2024〕12 号 内部控制审计报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南京康尼机电股份有限公司(以下简称康尼机电)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...