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腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
603158腾龙股份(603158)2024-04-26 19:53

审计监督与评估 - 公司董事会审计委员会监督评估公证天业2023年度审计工作[1] - 认为公证天业项目签字合伙人等无违反独立性情形[1] - 未发现其他影响审计业务独立性的情况[1] 审计沟通与督促 - 与公证天业沟通协商确定审计计划等[3] - 督促其按规划及时完成审计工作[3] - 沟通了解初步审计意见情况[4] 审计评价 - 认为公证天业具备资格且经验丰富[2] - 审计中严格遵守准则、勤勉尽职[2] - 按时完成工作且行为规范[5]