科华控股:科华控股股份有限公司2023年度内部控制审计报告
科华控股股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3727 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李务所(特殊善通合伙) i Ecrlilied Public Scountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3727 号 科华控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了科华控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 令计师 夢 今所(特殊善通合伙) ai Certified Public Accountants (Special Genera (此页无正文,为《科华控股股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计 ...