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兴通股份:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于兴通海运股份有限公司内部控制审计报告
603209兴通股份(603209)2024-03-20 19:17

RSM 容诚 内部控制审计报告 兴通海运股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0147 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0147 兴通海运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了兴通海运股份有限公司(以下简称"兴通股份公司")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 (此页无正文,为兴通海运股份有限公司容诚审字[2024]361Z0147 号报告之 签字盖章页。) 中国注册会计师 许瑞生 中国注册会计师: 350200 ...