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赛伍技术:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州赛伍应用技术股份有限公司内部控制审计报告
603212赛伍技术(603212)2024-04-21 15:40

财务内控 - 审计赛伍技术公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 赛伍技术公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 年报报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[9]