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银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2023年内部控制审计报告
603277银都股份(603277)2024-04-15 17:36

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | (一)本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 5 | 页 | | (四)本所签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 6-7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1780 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,银都股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 银都餐饮设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了银都餐饮设备股份有限公司(以下简称银都股份公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...